Вопросы и ответы

Людмила спрашивает:

Не могу  в Бухгалтерии предприятия 8.2 выгрузить отчетность в ПФ РФ  - она не проходит проверку, так как адреса нет в адресном классификаторе  KLADR.

Ответ:

Самую последнюю версию адресного классификатора можно скачать с сайта Федерального государственного унитарного предприятия «Главный научно – исследовательский вычислительный центр Федеральной налоговой службы»:

 

http://www.gnivc.ru/inf_provision/classifiers_reference/kladr/

 

В настоящее время доступна Версия 4.0 Дата актуальности - 09.04.2012.

 

Задать вопрос

Ваше имя:
Текст вопроса:

Вопросы и ответы

Евгений спрашивает:

Бухгалтерия предприятия 7.7

Согласно договора оплачен аванс поставщику. С/ф на аванс получена от поставщика в марте м-це. В отчете за 1 кв. НДС с аванса предьявлена к вычету.

В апреле поставщик выставляет с/ф на часть услуги (согласно графика).

Как автоматически в 1С 7.7 бухгалтерия восстановить НДС с полученной С/ф?

Ответ:

В конце отчетного периода оформите документы "Формирование записей книги покупок" и "Формирование записей книги продаж". Программа автоматически документом "Формирование записей книги продаж" сформирует проводки по восстановлению НДС с аванса.

Ивонна спрашивает:

Подскажите , пожалуйста, как в программе 1С 7.7 Бухгалтерия правильно сделать документ по взаиморасчету, чтобы закрытие счетов по задолжностям с обоих сторон было автоматически.

Ответ:

Для автоматического заполнения и закрытия задолженности по контрагентам можно использовать документ "Корректировка задолженности".

Он используется для оформления операций, связанных с зачетом взаимных требований поставщиков и покупателей, списанием дебиторской и кредиторской задолженности, а также переносом задолженности на иные счета бухгалтерского учета.

Заполняется автоматически по кнопке "заполнить"

Иванова Ксения спрашивает:

Бухгалтерия (8.1.15.14, редакция 1.6.24.7)

Добрый день!

Хочется получить консультацию:

при проведении документа "Закрытие месяца" расходы по сч.26 списываются, но почему-то не учитываются подразделения. Где в настройках нужно настроить, чтобы расходы списывались по подразделениям?
Ответ:
В плане счетов для 26 счет по субконто "Подразделения" установлен признак «оборотный», то есть при закрытии месяца 26 счет списывается в целом, без разбивки по подразделениям.

Изменить этот алгоритм Вы можете, сделав заказ нашим программистам, но это, естественно будет платная услуга.

Стоимость такой работы Вы можете уточнить по т. (812) 600-1957

Ольга Дмитриевна спрашивает:

Бухгалтерия 8 (версия 1.6.24.7)

Здравствуйте! 

Почему в новых отчетах в ФСС в Таблице 1, строке 16 - не заполняются автоматически сумма перечисленных страховых взносов.

 Спасибо.

Ответ:

Для автоматического заполнения строки 16 в программе предварительно необходимо сформировать документ «Расчеты по страховым взносам»

Документом регистрируются перечисленные по принадлежности суммы страховых взносов во внебюджетные фонды (ПФР, ФОМС и ФСС), включая страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев, а также суммы начисленных и уплаченных пеней, штрафовВсе суммы регистрируются с обязательной привязкой к месяцу начисления взносов или пеней

Алла спрашивает:

Программа Зарплата и Кадры, 7.7
Подскажите, пожалуйста, принимаем на работу внешних совместителей,которые будут работать 16 часов в месяц (по 4 часа в неделю) и по 2 часа в день.
Знаю, что в конфигураторе необходимо создать соответствующие календари, а потом в документе по приему на работу привязывать к сотрудникам.
Но как это сделать в конфигураторе, не знаю.

Ответ:

Нужно запустить программу в режиме "Конфигуратор".Зайти в меню Конфигуарция – Открыть конфигурацию – Календари – Сменный.
На закладке Календарь задаете стартовую дату и периодичность.

Далее запускаете программу в режиме "Предприятие". Заходите в Справочники – Графики работы – создаете новую строку, в поле Отработано всего привязываете созданный через Конфигуратор календарь.

Затем этот график привязываете к сотруднику через документы «Прием на работу» или «Кадровое перемещение».

Также необходимо заполнить этот календарь через меню Регламенты – Календари – Прочие календари. Выбираете нужный календарь и нажимаете на кнопку "Автозаполнение".